企业该如何进行合同管理内控审计(共5页).docx

上传人:晟*** 文档编号:7423929 上传时间:2021-10-30 格式:DOCX 页数:6 大小:15.13KB
下载 相关 举报
企业该如何进行合同管理内控审计(共5页).docx_第1页
第1页 / 共6页
企业该如何进行合同管理内控审计(共5页).docx_第2页
第2页 / 共6页
企业该如何进行合同管理内控审计(共5页).docx_第3页
第3页 / 共6页
企业该如何进行合同管理内控审计(共5页).docx_第4页
第4页 / 共6页
企业该如何进行合同管理内控审计(共5页).docx_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

企业该如何进行合同管理内控审计范文仅供参考,自行编辑使用企业该如何进行合同管理内控审计企业内部控制应用指引第16条合同管理第二条规定:“本指引所称合同,是指企业与自然人、法人及其他组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。企业与职工签订的劳动合同,不适用本指引。”企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容;审查、监督、控制是合同管理的手段。合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始,直至合同失效为止。系统性就是凡涉及合同条款内容的各部门都要一起来管理。动态性就是注重履约全过程的情况变化,及时对合同进行修改、变更、补充或中止和终止。合同管理内部控制审计,就是对被审计单位合同管理内部控制设计与运行的有效性的审查和评价活动,对促使被审计单位加强合同管理内部控制建设,防范合同管理风险具有重要意义。企业应当建立对合同管理内部控制的审计制度,明确审计机构或人

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 行政公文

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。