广西壮族自治区灵川潭下镇.DOC

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资源描述

1、广西壮族自治区灵川县潭下镇2017 年部门决算2目 录第一部分:灵川县潭下镇人民政府概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:灵川县潭下镇人民政府 2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表 七 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 决 算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:灵川县潭下镇 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预

2、算支出决算情况。三、2 017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说明四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释3第一部分:灵川县潭下镇人民政府概况一、主要职能1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,

3、保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;4、保护各种经济组织的合法权益;5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;7、办理上级人民政府交办的其他事项二、部门决算单位构成灵川县潭下镇人民政府 2017 年度的汇总决算报表由 5 个单位构成。其中行政单位 1 个,属参照公务员管理事业单位 1 个,局属非参照公务员管理全额事业单位 3 个。行政单位是机关本级;属参照公务员管理事业单位分别是:潭下财政所;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:潭下计生服务所、潭下文化广播站、潭下企办。第

4、二部分:灵川县潭下镇 2017 年部门决算报表4表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 决 算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表上述报表详见附件(灵川县潭下镇人民政府 2017 年度部门决算公开附表)。第三部分:灵川县潭下镇人民政府 2017 年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况(一)收入总计 4096.7万元,与2016年决算数 2821万元相比,增加 127

5、5.7 万元,增长45.22%。1.财政拨款收入 4096.7万元,为财政当年拨付的资金。较2016年度决算数2821万元增加 1275.7万元。主要是 项目支出。2.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:银行存款利息收入等。较2016年度决算数 万元增加(减少) 万元,主要原因是 。3.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是 。较52016年度决算数 万元增加(减少) 万元,原因是 。4.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经

6、营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数 0万元增加(减少) 0万元(二)支出总计 4096.7 万元,与2016年度决算数2821 万元相比,增加1275.7万元,增长(降低) 45.22%,具体支出包括:1.一般公共服务支出 1051.4万元,较2016年决算数1021 万元增加 30.4万元。2.公共安全支出17.5万元,较2016年决算数 12万元增加5.5万元。3.文化体育与传媒支出71.3万元,较2016年决算数 22.4万元增加48.9万元。4.社会保障和就业支出 274.9万元,较2016年决算数 289万元(减少) 14.1 万元5.医疗卫生与计划生育支出302.4

7、万元,较2016年决算数353.6 万元(减少)51.2 万元,6.节能环保支出40.2万元,较2016年决算数134 万元(减少)93.8万元,7城乡社区卫生支出128.3万元,较2016年决算数122万元6(减少)6.3万元,8农林水支出1233.2万元,较2016年决算数706万元增加5272万元,9交通运输支出25万元较2016年决算数20万元增加 5万元。10资源勘探支出40.8万元,较2016年决算数38万元增加2.8万元。11国土海洋气象等支出1万元,12住房保障性支出910.7万元较2016年决算数102万元增加808.7万元。3.结余分配 0万元,为 0 。4.年末结转和结余

8、 0 万元,为 0 。较2016年决算数 0 万元增加(减少) 0 万元,主要 0 。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况灵川县潭下镇人民政府2017 年度一般公共预算支出 4096.7万元,较2016年度决算数 2821万元,一般公共预算拨款支出增加1275.7 万元,增长 45.22%。其中:基本支出 2001.3万元,项目支出2095.4万元, 灵川县潭下镇人民政府2017年度一般公共预算支出年初预7算为4096.7万元,支出决算数为4096.7万元,完成年初预算的 100 %。其中1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出决算

9、 1832.5 万元,主要用于政府各项经费开支,保障性住房项目及农村综全改革农林水等项目支出 2095.4 万元。2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出决算为 65.1 万元,年初预算为 65.1 万元,主要用于 财政事务运行费 。3医疗卫生与计划生育支出41.6万元,主要用于卫生计生支出。4文化与传媒支出21.3万元,主要用于文化广播的支出,5资源勘探支出40.8万元,主要用于企办支出。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 2001.3万元,其中:人员经费 1683.7 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴

10、费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:(一) 工资福利支出决算数为 883.8万元,年初预算为 8883.8万元(二)对个和家庭的补助支出决算数为 83.4 万元,年初预算 83.4万元(三)商品和服务支出决算数为317.6 万元,年初预算数 317.6 万元,完成年初预算的 100 %。四、2017年度政府性基金支出决算情况灵川县潭下镇人民政府2017年度没有

11、政府性基金支出。(如有分科目列出每项支出)五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 41万元;无公务用车购置费,公务用车运行费支出决算 7万元;公务接待费支出决算 34万元。具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:1. 0 的支出。2. 0 的支出。(二)公务用车购置及运行费支出 7 万元。其中:2017年无公务用车购置支出;公务用车运行支出

12、7 万元。主要用于 加油及维护 等。2017年本级、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆,全年运行费支出 7 万元,9平均每辆 14000 万元。(三)公务接待费支出 34 万元。主要用于 国内公务接待 。据统计,2017年国内公务接待共 257 批次, 13600人次。(四)2017年“三公”经费支出41万与年初预算数稳合,比2016年44.5万元减少3.5万元,主要是公务用车减少。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占年初预算的 0 %,比上年决算数 0 万元增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %;公务用车运行费支

13、出决算 0 万元,占年初预算的 0 %,比上年决算数 0 万元增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;公务接待费支出决算 0 万元,占年初预算的 0 %,比上年决算数 0 万元增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。六、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。2017年灵川县潭下镇人民政府机关运行经费支出决算数为 314.3 万元,比2016年决算数

14、360万元减少45.7万元,下降12.7%。主要原因是: 公车改革后车辆运行费减少。(二)政府采购支出情况说明。102017年灵川县潭下镇人民政府采购支出总额 500万元,其中:政府采购货物支出 20万元、政府采购工程支出 500万元、政府采购服务支出 0 万元。(三)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,灵川县潭下镇共有车辆 5 辆,包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。(四)预算绩效管理工作开展情况。2017 年,灵川县潭下镇人民政府对 多个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 4096.7 万元,占年初项目预算的 100%。绩效评价结果显示, 多个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。为圆满完成绩效目标,在加强日常工作的基础上,通过 努力 ,达到了预期效果。第四部分、名词解释一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不

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