内审不合格报告(共7页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上内审不合格报告编号: 受审核部门生产部部门负责人审核员审核日期2010.12.26不合格事实陈述:经查,修改夹具没有作废文件的处理记录。不符合标准条款:GB/T19001-2008中的4.2.4记录控制不符合项的性质:体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员: 审核组长: 受审核方代表:日期: 日期: 日期:不合格原因及对产品质量影响的分析:该人员没有保留处置所需的控制记录,对建立并保持质量记录及质量管理体系有效运行的证据造成缺陷。 受审核方代表: 日期:建议的纠正措施计划:要求该人员认真学习质量管理体系中的文件要求,续补修改夹具文件的处理记录。受审核方代表: 日期: 预定完成日期:

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