精选优质文档-倾情为你奉上文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期制 定:审 核:核 准:1.目的 为了更好的规范和完善公司生产异常处理作业,使生产问题发生后,各部门人员迅速、有效的处理,减免停工时间,提高生产效率,特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司所有生产异常的处理。 3.职责 3.1 生产部:负责生产异常的反馈和处理措施验证;负责设备异常的处理。3.2 品质部:负责品质异常的处理及验证。3.3 仓 库:负责物料异常的处理。3.4 工程部:负责技术、关键工序设备、工装模具、工艺异常的处理。4.程序4.1 生产异常反馈 4.1.1 当生产发生异常或有出现异常的趋势时,生产部发现人员和现场管理人员应即时给予分析,并主动积极寻求解决方法,包括与相关人员联系,如能及时解决则不在本流程规定内。4.1.2 如情况严重,现
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