精选优质文档-倾情为你奉上内部审核检查表受审核部门品质部审核日期审核条款Q:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4.1/5.5.3/6.2.2/7.1/7.2/7.5.3/7.5.1/7.5.5/7.6/8.3/8.2.3/8.2.4/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3E:4.3.1/4.4.1/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.5.1/4.5.3审核员陪同人条款号检 查 内 容检查方法检查结果记录评定4.2.3文件控制 a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜;b)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别;d)确保在使用处可获得有关版本的适用引以为荣;e)确保文件保持清晰、易于识别;f)确保外来文件得到识别,并控制其分发;g)防止作废文件夹的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件夹时,对这些文件夹进行适当的标识;4.4.4环境管理体系文件编制1、是否制