POS收单风险管理规则(共6页).doc

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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上一、 目标商户审查1 签约前的风险审查收单机构签约前,应对目标商户进行以下风险审查:1.1 审查该商户或商户负责人(或法人代表)是否已被列入中国银联不良信息系统;1.2审查营业执照及税务登记证等证照的有效性;1.3对目标商户进行实地调查,并如实填写商户信息调查表(见附件1),在条件许可的情况下,应拍摄实地照片;1.4在条件许可的情况下,还应向目标商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户行等进行资信状况调查。2 商户风险分级管理收单机构应根据上述审查结果和商户经营内容及状况对拟签约商户进行风险等级划分,并按风险等级的不同采取不同的管理措施。二、 商户签约1 协议格式收单机构应制订统一格式的商户受理协议书文本,用于收单机构内部各分支机构与商户的签约。2 必备风险条款收单机构的商户受理协议或协议附件中,至少应包括下列必备风险条款:2.1 商户不得将签购单、签购结算单、银联标识牌、POS机具用于受理协议许可范围以外的用途,也不得给受理协议许可范围以外的第三方使用;2.2 除非经过收单

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