精选优质文档-倾情为你奉上付款审批流程财务总监审批总经理批准到财务出纳处办理付款手续主管领导审核签字经办人填写附相关会议纪要或决定、合同复印件、发票等相关文件备注:包括对外投资、借款、房租、购置大额固定资产等支出。费用报销流程财务总监审批总经理批准到财务出纳处办理报销手续主管领导审核签字报销人填写,发票及其他必备资料整齐粘贴于后。按公司规定发生日常费用支出,取得合规的正式发票备注:费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、通讯费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款,必须由经办人员填写借款申请单,写明时间、地点、申请金额、用途,按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐,在20天内不报销者,财务部负责由借款人员的税后工资中扣回。固定资产/无形资产购置审批流程财务总监审批总经理批准人力行政总监审核报销人填写两家以上供应商相关询价记录备注:办理固定
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号:浙ICP备20026746号-2
公安局备案号:浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。