不合格品处理流程图总经理品管部采购部开始1.2检验N财务部1不合格原材料处理1.5进行不合格评审、处理1.4填写不合格品处理报告向上级申请复核检验员物控部复核N1.3标识1.5.3退货生产部(计划部)批准1.5.2让步接收1.6隔离错误性不合格直接退货扣款1.5.2.1质量扣款方案1.7异常统计周、月原材料异常统计表结束1.1设置不合格区域1.5.1挑选良品接收跟踪验证采购部品管部总经理生产车间开始2.不合格制程品处理2.6进行不合格评审、处理检验员技术部复核2.4标识N2.6.1返工返修生产部批准2.6.2让步接收2.3发现批量不合格2.6.3报废2.7跟踪验证2.8异常统计周、月制程产品异常统计表结束2.2零星不良隔离开始2.3发现批量不合格巡检2.1设置不合格区域2.5填写不合格品处理报告向上级申请复核品管部经理总经理
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