XX外运公司监管业务检查制度及检查表格(共4页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上XX外运公司质押监管业务检查制度一、 公司由总经理或主管副总带队每月定期对监管点进行检查。二、 监管项目货、账是否相符,质物价值或数量是否符合银行最底 控 货线要求。三、 监管日志是否详细,有否关注出质人情况。四、 监管员是否存在脱岗现象。五、 监管员是否做到及时记账并准确无误,是否有无单放货现象。六、 每批质物出入库是否亲自清点、核对,有否审核客户提货单、签名等。七、 手工台帐与电脑台帐是否一致,手工记录是否做到字迹清楚、工整、干净,有否签上记录人员姓名。八、 是否认真做好日报表统计工作,并每日按时把日报表发送到有关部门。九、 监管员是否每天对质物库存进行抽查盘点、核查情况。十、 寝室环境是否卫生、衣服、空调棉被是否整齐。十一、 个人仪表是否端庄,着装是否整齐,是否文明用语、礼貌待人。十二、 交接班情况、单证、日报表每天是否整理存档、是否每月装订一本。 XX外运公司年 月 日参考一 XX外运公司监管业务检查情况记录表监管点:检查日期:

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