内审全套资料(共54页).docx

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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上 2018 年 7 月内部审核计划受控编号:010 共 页 第 页审核目的: 本次内审重点检查公司2018年5月10日公司成立2个月以来检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求,是否符合检验检测机构资质认定评审准则要求。审核范围: 适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所;与质量管理体系有关的所有部门;以及与本试验室有关的检验检测机构资质认定管理办法及检验检测机构资质认定评审准则的所有相关内容。审核依据: 实验室资质认定评审准则、检验检测机构资质认定管理办法、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同、投诉等。审核时间:本次审核为集中式审核,计划审核时间为2017年7月11号至13号审核组成员:本次评审组共有3人组成。 组长:王成功组员:张会娟、张大会计划安排实施项目及要点计划时间

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