1、宁夏回族自治区社会主义学院 2018 年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公” 经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释宁夏社会主义学院 2018 年部门预算单位概况一、主要职能我院为党委直属正厅级事业单位,为各民主党派无党派人士的联合党校。主要负责全区各民主党派、无党派、九三学社、工商联人士及宗教教职人员等的教育培训工作。二、部门
2、预算单位构成我院为一级预算单位,无二级单位。宁夏社会主义学院 2018 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位:万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目(按功能分类) 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 1161.55 一、本年支出 1161.55 1161.55 (一)一般公共预算财政拨款 1161.55 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国防支出 (四)公共安全支出 (五)教育支出 967.06 967.06 (六)科学技术支出 (七)文化体育与传媒支出 (八)社会保障和就业支出 122.57 1
3、22.57 (九)医疗卫生与计划生育支出 27.08 27.08 (十)节能环保支出 (十一)城乡社区支出 (十二)农林水支出 (十三)交通运输支出 (十四)资源勘探信息等支出 (十五)商业服务业等支出 (十六)金融支出 (十七)国土海洋气象等支出 (十八)住房保障支出 44.84 44.84 (十九)粮油物资储备支出 (二十)其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 (一)一般公共预算财政拨款 (一)一般公共预算财政拨款 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)政府性基金预算财政拨款 收入总计 1161.55 支出总计 1161.55 1161.55注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据
4、实填写,其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位:万元功能分类科目 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款自治区本级财力安排科目编码 科目名称预算安排总计 合计小计 自治区经 费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付合计 1161.55 1161.55 1051.55 1051.55 110 宁夏社会主义学院 1161.55 1161.55 1051.55 1051.55 110宁夏社会主义学院 本级1161.55 1161.55 1051.55 1051.55 1102050802
5、干部教育 967.06 967.06 967.06 857.06 110 2080505机关事业单位基本养老保险 53.49 53.49 53.49 53.49 2080506 机关事业单位职业年金缴费 21.40 21.40 21.40 21.40 2080599其他行政事业单位离退休支出47.68 47.68 47.68 47.682101102 事业单位医疗 21.40 21.40 21.40 21.402101103 公务员医疗补助 5.68 5.68 5.68 5.682210201 住房公积金 33.63 33.63 33.63 33.632210203 购房补贴 11.21 11
6、.21 11.21 11.21一般公共预算支出表单位:万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称2017 年执行数合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%804 宁夏社会主义学院 1179.81 1161.55 753.55 408 减少 18.261.55%804001 宁夏社会主义学院(本级) 1179.81 1161.55 753.55 408 减少 18.261.55%2050802 干部教育 990.89 967.06 559.06 408 减少 23.832.40%2080505 机关事业单位基本养老保险 58.22 53.49
7、 53.49 减少 4.73 8.12%2080506 机关事业单位职业年金缴费 21.40 21.40 增加 21.47 100%2080599 其他行政事业单位离退休支出 40.56 47.68 47.68 增加 7.12 17.55%2101102 事业单位医疗 23.29 21.40 21.40减少 1.89 4.66%2101103 公务员医疗补助 13.64 5.68 5.68 减少 7.96 58.36%2210201 住房公积金 37.67 33.63 33.63 减少 4.04 10.72%2210203 购房补贴 15.54 11.21 11.21减少 4.33 27.86
8、%四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位:万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 753.55 644 109.55301 一、工资福利支出 596.90 596.9030101 基本工资 151.6030102 津贴补贴 135.6830103 奖金 109.5030106 伙食补助费30107 绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.4930109 职业年金缴费 21.4030110 职工基本医疗保险缴费 21.4030111 公务员医疗补助缴费 5.6830112 其他社会保障缴费 4.9330113 住房公积金 33
9、.6330114 医疗费30199 其他工资福利支出 59.59302 二、商品和服务支出 105.55 105.5530201 办公费 5.030202 印刷费 1.030203 咨询费 1.2230204 手续费 0.1030205 水费 0.830206 电费 4.030207 邮电费 2.030208 取暖费 3.4830209 物业管理费 17.1630211 差旅费 4.030212 因公出国(境)费用 5.030213 维修(护)费 3.2530214 租赁费30215 会议费 2.5230216 培训费 14.4230217 公务接待费 7.530218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费