精选优质文档-倾情为你奉上财务费用申请流程及报销标准第一部 总则第一条 为了加强公司内部管理,规范部门财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条 本制度适用部门全体人员。关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次,提高部门工作效率,落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系,先结合部门的实际制定本财务文本。一丶费用报销制度(1) 报销人必须取得相应的合法票据和收据,书面证书。(2) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(3) 按规定的审批程序报批。(4) 报销或借款2000元(含2000元)以上需提前三天通知财务组以便备款。二丶费用报销流程:(1) 费用报销人报销申请(填制费用报销单,要求书面干净,金额大小写一致,不得涂改),打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后;(2) 报销人部门负责人(或上级主管)确认签字;(3) 部门经理审批(侧重真实丶合理性等方面负全责);(4