广西北海铁山港区广播电视站.DOC

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1、 - 1 -广西北海市铁山港区广播电视站2014 年部门决算- 2 -目 录第一部分: 广播电视站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:广播电视站 2014 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算支出决算表表六:一般公共预算基本支出决算明细表表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金收入支出决算表第三部分:广播电视站 2014 年度部门决算情况说明一、2014 年度收入支出决算总体情况。二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。三、2014 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算安

2、排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。- 3 -第一部分:广播电视站概况一、主要职能二、部门决算单位构成(可列表)- 4 -第二部分:广播电视站 2014 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 128.6 一、一般公共服务支出二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 112.6八、社会保障和就业支出 0.35九、医疗卫生与计划生育支出 1.1十九、住房保障支出 1.9本年收入合计 128.6 本年支出合计 115.95用事业基金弥补收

3、支差额 结余分配 上年结转 2.9 年末结转与结余 15.6收入总计 131.5 支出总计 131.5- 5 -表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 128.6 128.6 207 文化体育与传媒支出 20704 广播影视 2012901 电视 2012999 其他广播影视支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 221 住房保障支出22102 住房改革支出210201 住房公积金 - 6 -表三:支出

4、决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 115.95 115.95 207 文化体育与传媒支出 112.6 112.6 20704 广播影视 112.6 112.6 2012901 电视 112.6 112.6 2012999 其他广播影视支出 112.6 112.6 210 医疗卫生与计划生育支出 1.1 1.1 21005 医疗保障 0.35 0.35 2100501 行政单位医疗 0.35 0.35 221 住房保障支出 1.9 1.9 22102 住房改革支出 1.9 1.9

5、2210201 住房公积金 1.9 1.9 - 7 -表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 128.6 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 112.6 112.6 6 六、社会保障和就业支出 23 0.35 0.35 7 九、医疗卫生与计划生育支出 24 1.1 1.1 8 十九、住房保障支出 25 1.

6、9 1.9 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 128.6 本年支出合计 29 115.95年初财政拨款结转和结余 13 2.9 年末结转和结余 30 15.6一般公共预算财政拨款 14 2.9 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 131.5 合计 34 131.5- 8 -表五:一般公共预算支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 115.95 115.95 207 文化体育与传媒支出 112.6 112.6 20704 广播影视 112.6 112.6 2012901 电视 112.6 112

7、.6 2012999 其他广播影视支出 112.6 112.6 210 医疗卫生与计划生育支出 1.1 1.121005 医疗保障 0.35 0.352100501 行政单位医疗 0.35 0.35221 住房保障支出 1.9 1.922102 住房改革支出 1.9 1.92210201 住房公积金 1.9 1.9 - 9 -表六:一般公共预算基本支出决算表单位:万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 115.95 24 91.95工资福利支出 24 24基本工资 7.2 7.2津贴补贴 11.5 11.5奖金 3.8 3.8社会保障缴费 1.5 1.5商

8、品和服务支出 84.3 84.3办公费 12 12印刷费邮电费 1 1差旅费 0.8 0.8培训费公务接待费劳务费委托业务费车辆运行经费 4.3 4.3专用材料款 60.8 60.8其他商品和服务支出 1.6 1.6对个人和家庭的补助支出 7.7 7.7住房公积金 1.9 1.9购房补贴奖励金 0.75 0.75退休费 5 5贷款转贷及产权参股国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 - 10 -表七:一般公共预算安排的“三公” 经费支出决算表单位:万元2014 年度决算数因公出国 公务用车购置及运行费合计(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 64.3 0 4.3 0 4.3

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