精选优质文档-倾情为你奉上外贸企业出口退税操作流程及账务处理一、 数据录入1、 在擎天科技系统里录入数据A、 首先进人擎天系统选择月份选择基础数据采集退税数据采集出口明细录入以及进货明细录入;B、 出口明细录入报关单18位号码再加上001007共21位(必须正确无误)前提是同一关单号1笔以上出口的商品(注意该序列号自动顺序)出口日期(必须正确无误)出口商品代码(前8位)商品名称计量单位(注意一般会有kg和PC两种计量单位)美元(如果是其他币种需按当月1日中间价换算)保存C、 进货明细录入进货增值税发票左上角号码+右上角号码销售方税号发票日期因序列号与关单序列号对应该发票会与某张关单号商品代码相同(如果不同需要录入关单上的商品代码)录入关单上标准名称进项发票名称关单数量发票数量(如果两者计量单位不一致需要折算)计税金额税额(退税额是系统根据商品代码自动跳出)保存二、 数据处理/数据反馈1、 将录入后的数据进入数据处理接入金税盘做预申报(不接入金税盘
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