精选优质文档-倾情为你奉上1. 目的:制定本办法以规范采购合同的管理,降低合同风险。2. 范围:公司与所有提供商品或联营的供应商的承包合同。3. 参考文件专柜管理程序专柜撤场管理程序4. 定义无5. 职责采购中心:负责与供应商之间合同的签订、变更、终止的谈判及相关事宜。财务部门负责相关费用收取。6. 程序6.1. 合同的制订6.1.1. 采购中心招商人员与供应商达成合作意向后,填写合同申报表(见专柜管理程序)至相关部门申报。6.1.2. 合同申报表获得批准后,由采购中心文员打印正式合同(一式四份)。6.1.3. 供应商在合同上签字盖章后将合同交回采购中心,并到财务部缴纳履约保证费、入场费等相关费用,财务部门在合同申报表上注明。6.1.4. 主管公司领导复核合同并在合同上代总经理签字。6.1.5. 总经理办公室掌印人复核、用印。6.1.6. 由采购中心文员签收合同自留一份存档,并将合同传递给供应商、财务部门、总经办。6.2.
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