内审不符合项报告范例(共5页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上不符合报告受审核部门审 核 日 期2011.08.23编号01审核依据 ISO9001:2000 条款号:7.5.1 被审核方质量体系文件 合同 法律、法规不符合种类 严重 一般不合格描述:公司文件生产和服务提供控制程序第4.1.4条规定:生产部根据产品的有关工艺文件,指导各生产车间工序进行产生,并按工艺纪律考核制度定期对各工序的实施情况进行工艺考核,将有关结果记录在工艺纪律考核表内。在生产部现场检查发现,有关人员未按工艺要求进行产品的定职管理且工装也无对应的修复记录。以上事实不符合ISO9001:2000标准第7.5.1条要求及公司上述文件的要求。 审核员: 审核组长: 被审核部门负责人:原因分析:主要是生产部负责人对工艺纪律的执行意义理解不够,认为工作较多且平时由有所监

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