上海浦东新区妇女联合会2017单位决算.DOC

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资源描述

1、上海市浦东新区妇女联合会 2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能(一)围绕党的中心工作,团结、动员新区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐。(二)教育和引导新区广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强

2、的精神,提高综合素质,促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境,推进妇女法律、法规、规划的实施。(三)代表新区妇女参与新区社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,参与社会管理和公共服务,培养、推荐女性人才,推动妇女、儿童发展纲要的实施。(四)维护妇女儿童合法权益,向各级政府机关提出有关意见和建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为 受侵害的妇女儿童提供帮助。(五)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大志愿者队伍,为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系,协

3、调和推动社会各界为妇女儿童办实事。(六)加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊,积极发展同各地妇女和妇女组织乃至世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解、友谊与合作。(七)加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部素质。(八)承担新区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。(九)承办区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区妇女联合会机关设 3 个内设机构,包括:办公室(网络服务办公室)、家庭儿童权益部(妇女儿童工作委员会办公

4、室)、妇女发展部(项目运作办公室)。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2506.21 一、一般公共服务支出 2326.86其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 1.50 七、文化体育与传媒支出 16.24八、社会保障和就业支出 58.86九、医疗卫生与计划生育支出 21.28十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支

5、出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 102.72二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 2507.71 本年支出合计 2525.96用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配年初结转和结余 104.93 年末结转和结余 86.68总计 2612.64 总计 2612.642017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2507.71 2506.21 1.50 201 一般公共服务支出 2308.61 2

6、307.11 1.50 201 29 群众团体事务 2308.61 2307.11 1.50 201 29 01 行政运行 558.64 557.14 1.50 201 29 02 一般行政管理事务 18.36 18.36 201 29 99 其他群众团体事务支出 1731.60 1731.60 207 文化体育与传媒支出 16.24 16.24 207 99 其他文化体育与传媒支出 16.24 16.24 207 99 99 其他文化体育与传媒支出 16.24 16.24 208 社会保障和就业支出 58.86 58.86 208 05 行政事业单位离退休 58.86 58.86 208 0

7、5 01 归口管理的行政单位离退休 10.09 10.09 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.77 39.77 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.00 9.00 210 医疗卫生与计划生育支出 21.28 21.28 210 11 行政事业单位医疗 21.28 21.28 210 11 01 行政单位医疗 19.32 19.32 210 11 03 公务员医疗补助 1.96 1.96 221 住房保障支出 102.72 102.72 221 02 住房改革支出 102.72 102.72 221 02 01 住房公积金 37.90 37.90 22

8、1 02 03 购房补贴 64.82 64.82 2017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 2525.96 759.76 1766.21 201 一般公共服务支出 2326.86 576.89 1749.97 201 29 群众团体事务 2326.86 576.89 1749.97 201 29 01 行政运行 576.89 576.89 201 29 02 一般行政管理事务 18.36 18.36 201 29 99 其他群众团体事务支出 1731.60 1731.60 207

9、 文化体育与传媒支出 16.24 16.24 207 99 其他文化体育与传媒支出 16.24 16.24 207 99 99 其他文化体育与传媒支出 16.24 16.24 208 社会保障和就业支出 58.86 58.86 208 05 行政事业单位离退休 58.86 58.86 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 10.09 10.09 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.77 39.77 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.00 9.00 210 医疗卫生与计划生育支出 21.28 21.28 210 11 行政事业单位医疗 21.2

10、8 21.28 210 11 01 行政单位医疗 19.32 19.32 210 11 03 公务员医疗补助 1.96 1.96 221 住房保障支出 102.72 102.72 221 02 住房改革支出 102.72 102.72 221 02 01 住房公积金 37.90 37.90 221 02 03 购房补贴 64.82 64.82 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2506.21 一、一般公共服务支出 2307.11 2307.11 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 16.24 16.24 八、社会保障和就业支出 58.86 58.86 九、医疗卫生与计划生育支出 21.28 21.28 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出

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