联审制度文档修改版(共4页).doc

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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上奇台医院财务支出联签会审制度及程序为了进一步加强医院财务管理,提高资金使用透明度,医院在财务支出时推行联签会审制度及程序。现就有关事宜如下:一、成立联签会审小组联签会审小组应由医院领导、分管财务的领导、财务负责人、财务经办人、统采办负责人及相关科室负责人组成。二、联签会审的程序1、财务人员初核。凡报销的单据,由经办人员签字后交单位财务会计,财务人员根据财务管理的有关规定对单据的规范性进行审核。2、联签会审小组集体审核。联签会审小组全体成员集体审核由财务人员初核后提交的单据,逐一审核其真实性、合法性和有效性。3、实行联签会审小组质疑制度。联签会审小组成员对有关票据疑惑不清的,可以提出质疑,由财务人员或有关经办人员、批准人当面进行解释。4,经审核的单据由联签会审小组全体成员逐人签字,未经签字的单据不得报销。财务票据实行集体联签会审后付款记账。5、实行联签会审小组例会制度。联签会审小组每月召开2次会议进行集体审核,必要时也可以随时召集。三、几点要求1、联签会审小组成员必须坚持原则,严格按照有关财经法规、规定审核

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