上海浦东新区林业站.DOC

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资源描述

1、上海市浦东新区林业站2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能(一)参与本区林业发展规划等专业规划的编制工作。(二)组织编制落实本区林业建设和管理项目年度计划。(三)负责本区环城绿带建设和养护管理。负责磁悬浮绿带、迎宾绿带的养护管

2、理。(四)负责本区森林资源管理的各项工作和森林防火工作。(五)负责本区陆生野生动植物保护和湿地管理工作。受上级部门委托负责野生动物执法工作。(六)负责本区森林植物检疫工作。(七)负责本区林业有害生物预警监测防控体系的建设和管理工作。(八)完成上级交办的其他工作。二、机构设置上海市浦东新区林业站(上海市浦东新区环城绿带建设管理署、上海市浦东新区野生动物保护管理站、上海市浦东新区森林植物检疫站) ,于 2010 年由原上海市南汇区林业站更名重组成立,为全额拨款事业单位。根据上述职责,上海市浦东新区林业站(上海市浦东新区环城绿带建设管理署、上海市浦东新区野生动物保护管理站、上海市浦东新区森林植物检疫

3、站)设 4 个内设机构:林业建管科,综合执法科,绿带建管科,综合办公室。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 31,908.39 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 288.97 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 129.76九、医疗卫生与计划生育支出 44.38十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出 26,875.11十

4、三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 31.03二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 32,197.36 本年支出合计 27,080.28用事业基金弥补收支差额 结余分配 3.45年初结转和结余 911.28 年末结转和结余 6,024.91总计 33,108.64 总计 33,108.642017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 32,197.36 31,9

5、08.39 288.97 208 社会保障和就业 129.76 129.76 208 05 行政事业单位离退休 129.76 129.76 208 05 02 事业单位离退休 1.55 1.55 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.59 91.59208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 36.62 36.62210 医疗卫生与计划生育支出 44.38 44.38 210 11 行政事业单位医疗 44.38 44.38210 11 02 事业单位医疗 44.38 44.38 213 农林水支出 31,992.19 31,703.22 288.97213 02 林

6、业 31,992.19 31,703.22 288.97213 02 04 林业事业机构 703.24 699.78 3.45213 02 99 其他林业支出 31,288.95 31,003.43 285.52221 住房保障支出 31.03 31.03221 02 住房改革支出 31.03 31.03221 02 01 住房公积金 31.03 31.032017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 27,080.28 904.96 26,175.32 208 社会保障和就业 12

7、9.76 129.76 208 05 行政事业单位离退休 129.76 129.76 208 05 02 事业单位离退休 1.55 1.55 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.59 91.59208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 36.62 36.62210 医疗卫生与计划生育支出 44.38 44.38210 11 行政事业单位医疗 44.38 44.38210 11 02 事业单位医疗 44.38 44.38213 农林水支出 26,875.11 699.78 26,175.32213 02 林业 26,875.11 699.78 26,175.322

8、13 02 04 林业事业机构 699.78 699.78213 02 99 其他林业支出 26,175.32 26,175.32221 住房保障支出 31.03 31.03 221 02 住房改革支出 31.03 31.03221 02 01 住房公积金 31.03 31.03 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 31,908.39 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 129.76 129.76 九、医疗卫生与计划生育支出 44.38 44.38 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 26,637.24 26,637.24 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出

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