公司会计业务稽核制度(共3页).docx

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精选优质文档-倾情为你奉上会计业务稽核制度第一章 总 则第一条 为加强会计基础工作,提高会计核算工作质量,依据国家有关政策及相关财务会计制度、会计核算规则,结合公司的会计核算等业务活动的实际情况,特制定内部会计稽核办法。第二条 会计稽核制度,在于防止会计核算工作中的差错和有关人员的舞弊。通过稽核,对日常会计核算工作中出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止。会计稽核是会计工作的重要内容,也是规范会计行为、提高会计资料质量的重要保证。第二章 稽核的内容第三条 主要内容包括会计凭证、会计账簿、财务会计报告的审核以及对现金、银行存款收支结余情况及其他财产物资的收发、保管、结存情况的审核。第四条 具体分为三个方面:对原始凭证控制,利用原始凭证对经济业务进行控制,以保证账实相符;对会计凭证和账簿进行控制,通过账证、账账、账表核对,以保证会计报表的质量;对原始凭证的再监督和会计报表的控制,以保证会计信息的质量。第五条 稽核工作涉及财务部的每个岗位、每个人员、每个会计处理环节和程序,以保证会计机构工作质量和会计信息的质量。第六条 凭

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