业务流程操作流程图(共29页).doc

上传人:晟*** 文档编号:8426032 上传时间:2021-11-21 格式:DOC 页数:29 大小:200KB
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精选优质文档-倾情为你奉上风险控制部业务流程图:开始 风险控制部搜集企业相关信息业务经理尽职企业调查,完整收集资料后与风控专员对接风控专员核对资料,与业务经理及时沟通完善企业资料未通过陈述企业风险提出否定原因风控专员整理资料组织内审部、授信部、法务部开会通过制定风险控制部意见书申请召开贷审会法务部制定合同签署合同风险控制部办理反担保物登记手续资料归档(填写归档登记表)在保回访(评定企业风险等级,对企业进行分级管理)贷后管理部组织回访贷后回访到期回访风险控制业务流程操作细则:1、 基本对接:业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接,包括贷款企业名称,贷款金额,贷款期限,担保费率,企业从属行业性质。

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