审计管理制度(修订稿)2012(共5页).docx

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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上重庆财信企业集团 审计管理制度(修订稿)总 则第一条 为了规范重庆财信企业集团有限公司(以下简称“集团”)的内部审计工作,发挥内部审计在公司治理、内部控制和风险管理中的作用,促进集团规范化发展,确保内部控制持续有效实施,实现内部审计的制度化和规范化,根据中华人民共和国审计法、内部控制基本规范、内部控制配套指引及公司章程的相关规定,结合企业实际,制定本制度。 第二条 内部审计通过开展独立、客观的保证性与服务性活动,运用系统化和规范化的方法,监督企业运营过程,评价企业运营效果,以优化内部控制,提高运营效率,防范控制风险,增加企业价值,促进集团发展。第三条 本制度适用于集团及所辖各子公司、各部门、全体员工。参股公司参照本制度执行。第二章 组织架构及人员 第四条 集团设立法务审计部(以下简称“本部”),在部门负责人领导下独立开展审计工作,对集团董事长负责,向集团董事长及分管领导汇报工作。第五条 本部应配备具有必要专业知识的审计人员,审计人员应具有相应的专业技术职称或专业执业资格

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