质量管理体系内审全套表格(共35页).doc

上传人:晟*** 文档编号:8465917 上传时间:2021-11-22 格式:DOC 页数:36 大小:186KB
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精选优质文档-倾情为你奉上某某某某某某公司内审检查表共 页 第 页 标准条款:4.1受审部门: 时 间 200( )年 月 日审核内容、方法评语及记录是否符合检查内容:1、管理者代表是否建立实施保持和持续改进质量管理?2、质量管理是否形成文件,并符合标准要求?3、是否识别和确定了质量管理所需的全部过程,是否确定了这些过程的输入和输出及需所开展的活动和应投入的资源?4、是否确定了过程顺序,确定是否合理,是否确定了这些过程的相互作用和过程的接口与联系?5、确定了哪些确保过程有效运作和控制的方法与准则?6、如何确保资源和信息的获得来支持这些过程?7、是否对确定的过程进行测量、监视和分析?8、是否采取了哪些措施实现持续改进过程的结果和过程?9、是否按ISO9001标准要求管理过程?10、本厂有哪些过程是外包的,对这些外包过程如何控制?检查方法:1、向管理者代表查询建立实施和保持持续改进质量管理的证据;2、向管理者代表索要质量管理文件并审阅其

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