审计建议书(共7页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上 审计建议书篇一:内部审计建议书格式 管 理 建 议 书 XX建字2012第01001号 被审计单位: 审计项目: XX集团 审 计 部 年月日 地址: 邮编: 电话: 传真: 管理建议书 XX集团董事会、XX公司总经理: XX建字【2012】第01001 号 我们根据XX集团董事会批准的年度审计计划,集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,对XX有限公司(以下简称公司)XX年度XX实施了遵循性审计,审计的主要内容:XX年XX月XX至XX月XX日止所发生的管理费用、销售费用、财务费用。因为我们是对公司的中期费用进行遵循性审计,审计范围有限,不可能全面了解公司所有的内部控制,所以我们提供的这份管理建议书仅是我们在进行遵循性审计过程中注意到的费用方面的,不应被视为对内部控制发表的鉴证意见,所提建议不具有强制性。 在审计过程中,我们了解了公司的XX制度的相关规定及各项费用的审批权限,会计科目的设置和运用等有关方面的情况,并做了分析研究。我们认为

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