任务采购与应付业务处理操作指南(共3页).doc

上传人:晟*** 文档编号:8466858 上传时间:2021-11-22 格式:DOC 页数:3 大小:28KB
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精选优质文档-倾情为你奉上11任务采购与应付业务处理【考核要求】以账套主管“11 王方”的身份完成采购与应付管理的操作。用户名“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。【考核内容】 1. 采购入库单处理 1月21日,采购中心于苗收到从北京万祥公司订购的空白光盘,数量为500张,单价4元,商品已验收入材料库。 在采购模块中填制采购入库单 在库存模块中审核采购入库单 在核算模块中对采购入库单正常单据记账并购销单据制单生成入库转账凭证(选择“采购入库单(暂估记账)”) 2. 采购发票处理1月22日,企业收到专用发票一张,数量500,无税单价4元,增值税率17%,价税合计2340元。发票号“F005”。 在采购模块中填制并复核采购发票,并结算 在核算模块中供应商往来制单对采购发票生成转账凭证 3. 付款单处理1月23日,企业开出支票一张(票号:ZP105)支付上述款项。 在采购模块中做付款结算,填制付款单并全部核

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