北海铁山港区人大办.DOC

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1、北海市铁山港区人大办2017 年部门决算目 录2第一部分:北海市铁山港区人大办概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:北海市铁山港区人大办 2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:北海市铁山港区人大办 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预

2、算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。3六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释第一部分:北海市铁山港区人大办概况一、主要职能41.负责本级人民代表大会、人大常委会、主任任及其它会议的筹备工作和会务工作,起草各种会议文件、报告,做好会议记录,整理会议纪要,印发会议文件材料。2.办理人大常委会任免国家机关工作人员的有关事项。3.联系人民代表和安排代表小组活动,做好代表工作的布置、通报、指导、总结,安排常委会正、副主任联系代表和“主任接待日” 活 动。4.组织人大常委会组成人员和人大代表进行视察、

3、专门调查等活动,负责出席上级人民代表大会会议代表团的组织工作和服务工作,办理上级人大常委会委托的组织代表视察和其他工作。5.催办人大代表的建议、批评、意见,处理人大代表和人民群众的来信来访,受理人民群众对本级国家机关及其工作人员的申诉和意见。6. 按时、按要求完成区委、区政府布置的各项工作任务。二、部门决算单位构成北海市铁山港区人大常委会下设:北海市铁山港区人大常委会办公室、北海市铁山港区人民代表大会法制与内务司法委员会、北海市铁山港区人民代表大会财政经济委员会、北海市铁山港区人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会、北海市铁山港区人民代表大会常务委员会教科文卫与民族工作委员会、北海市铁山港区

4、人民代表大会常务委员会农业农村与环资城建工作委员5会。第二部分:北海市铁山港区人大办 2017 年度部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 330.65 一、一般公共服务支出 288.68二、事业收入 0 二、外交支出 0.00三、事业单位经营收入 0 三、国防支出 0.00四、其他收入 5.53 四、公共安全支出 0.00五、教育支出 0.00六、科学技术支出 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 19.9九、医疗卫生与计划生育支出 6.99十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支

5、出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 15.38本年收入合计 336.18 本年支出合计 330.95用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0上年结转 3.11 年末结转与结余 8.33收入总计 339.29 支出总计 339.29注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次

6、 1 2 3 4 5 6 7合计 336.18 330.65 0.00 0.00 0.00 0.00 5.53201 一般公共服务支出 292.08 286.55 0.00 0.00 0.00 0.00 5.5320101 人大事务 292.08 286.55 0.00 0.00 0.00 0.00 5.532010101 行政运行 221.96 221.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010102 一般行政管理事务 14.43 11 0.00 0.00 0.00 0.00 3.432010104 人大会议 11.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00

7、 0.002010108 代表工作 44.68 42.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1208 社会保障和就业支出 21.73 21.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 21.21 21.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.21 21.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020827 财政对其他社会保险基金的补助 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002082701 财政对失业保险基金的补助 0.02 0.0

8、2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002082702 财政对工伤保险基金的补助 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002082703 政对生育保险基金的补助 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 6.99 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 6.99 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 6.99 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 15.38

9、15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三:支出决算表7单位:万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 330.95 243.08 87.88 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 288.68 200.8 87.88 0.00

10、 0.00 0.0020101 人大事务 288.68 200.8 87.88 0.00 0.00 0.002010101 行政运行 220.17 200.8 19.37 0.00 0.00 0.002010102 一般行政管理事务 13.93 0.00 13.93 0.00 0.00 0.002010104 人大会议 11 0.00 11 0.00 0.00 0.002010108 代表工作 43.57 0.00 43.57 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 19.9 19.9 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 19.38 19.38

11、 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.38 19.38 0.00 0.00 0.00 0.0020827 财政对其他社会保险基金的补助 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.002082701 财政对失业保险基金的补助 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.002082702 财政对工伤保险基金的补助 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.002082703 财政对生育保险基金的补助 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支 6.99 6.99

12、 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 6.99 6.99 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 6.99 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。表四:财政拨款收入支出决算总表8单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行

13、次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 330.65 一、一般公共服务支出 26 2,83.81 2,83.81 0二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 27 0.00 0.00 0 3 三、国防支出 28 0.00 0.00 0 4 四、公共安全支出 29 0.00 0.00 0 5 五、教育支出 30 0.00 0.00 0 6 六、科学技术支出 31 0.00 0.00 0 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 0.00 0 8 八、社会保障和就业支出 33 19.9 19.9 0 9 九、医疗

14、卫生与计划生育支出 34 6.99 6.990 10 十、节能环保支出 35 0.00 0.00 011 十一、城乡社区支出 36 0.00 0.00 012 十二、农林水支出 37 0.00 0.00 013 十三、交通运输支出 38 0.00 0.00 014 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 0.00 015 十五、商业服务业等支出 40 0.00 0.00 016 十六、金融支出 41 0.00 0.00 017 十七、援助其他地区支出 42 0.00 0.00 018 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 0.00 019 十九、住房保障支出 44 15.38 15.38

15、 0本年收入合计 20 330.65 本年支出合计 45 326.08年初财政拨款结转和结余 21 3.11 年末结转和结余 46 7.67一般公共预算财政拨款 22 3.11 47 政府性基金预算财政拨款 23 0 48 24 49 合计 25 333.76 合计 50 3337571.859注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五:一般公共预算财政拨款支出决算表10单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 330.95 243.08 87.88201 一般公共服务支出 288.68 200.8

16、87.8820101 人大事务 288.68 200.8 87.882010101 行政运行 220.17 200.8 19.372010102 一般行政管理事务 13.93 0.00 13.932010104 人大会议 11 0.00 112010108 代表工作 43.57 0.00 43.57208 社会保障和就业支出 19.9 19.9 0.0020805 行政事业单位离退休 19.38 19.38 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.38 19.38 0.0020827 财政对其他社会保险基金的补助 0.52 0.52 0.002082701 财政对失业保险基金的补助 0.02 0.02 0.002082702 财政对工伤保险基金的补助 0.17 0.17 0.002082703 财政对生育保险基金的补助 0.34 0.34 0.00210 医疗卫生与计划生育支 6.99 6.99 0.0021011 行政事业单位医疗 6.99 6.99 0.002101101 行政单位医疗 6.99 6.99 0.00221 住房保障支出 15.38 15.38 0.0022102 住房改革支出 15.38 15.38 0.002210201 住房公积金 15.38 15.38 0.00注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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