稽核审计部职责(共3页).docx

上传人:晟*** 文档编号:8478377 上传时间:2021-11-22 格式:DOCX 页数:3 大小:18.46KB
下载 相关 举报
稽核审计部职责(共3页).docx_第1页
第1页 / 共3页
稽核审计部职责(共3页).docx_第2页
第2页 / 共3页
稽核审计部职责(共3页).docx_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上稽核审计部职责 1、负责稽核审计各部门、各岗位对公司各项管理制度、操作流程等的执行情况; 2、负责对稽核审计工作中所发现的内部制度缺失等问题,提出完善或改进的建议; 3、负责对公司重大投资、大宗采购等的协议签订及资金使用情况进行跟踪审计;4、负责对顾客、员工及供应商重大投诉、公司重大事故进行调查,并配合相关部门妥善解决;5、负责对稽核审计工作中发现的问题据实形成稽核报告,及时向总经理上报,并提出改进和处理意见,同时依据公司批示进行督导跟踪; 6、负责按照公司安排会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况; 7、负责完成上级领导交办的其他工作。稽核审计部经理岗位职责1、负责规划稽核审计部工作,处理部门内部日常事务。2、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部稽核审计制度和流程,制定稽核审计计划,报总经理审批;3、根据审批后的年度稽核审计工作计划,拟定具体的稽核审计方案,组织进行公司各项稽核审计工作;

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 表格模板

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。