2017内审计划表(共3页).doc

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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上内 审 计 划编号:TQ/QT/013审核目的:通过内部审核发现并解决问题,促进各部门间的交流合作,提高公司的管理水平,使管理体系不断完善,以保持其持续有效性。审核范围:公司质量管理体、食品安全管理体系运行的各职能部门。审核依据:1、公司质量管理体系文件;2、相关的法律法规及标准;3、GB/T19001:2016标准;4、GB/T22000:2006;5、HACCP体系文件标准审核时间:审核组长:分组情况:第一组: ;第二组:审核日程安排日期时间组别部门要素5.189:30-9:401、2所有部门首次会议9:50-10:501总经办Q/5.3、7.1.2、7.3、7.4、8.5、9.2、9.3F/5.4、5.6、5.8、6.1、6.4人员健康和卫生控制程序人员培训计划、管理评审控制程序11:00-11:301原料部Q/8

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