精选优质文档-倾情为你奉上XXXXXXX有限公司出差管理制度(修改稿)为加强公司员工出差管理,规范差旅费的报销,结合集团公司的实际情况,特制定本制度。一、员工出差审批管理及流程(一)部门员工出差1、出差到大重庆市范围内的,不涉及费用报销的,由员工口头申请,部门经理口头批准;凡涉及费用报销的,需由员工填写费用报销单,按相关流程审批报销。 2、出差到外省市的,由员工填写出差申请表,并分别经部门经理和集团公司领导签字同意后方可,同时提交出差申请表复印件到行政人事部备案。(二)集团公司各部门副经理及以上人员出差1、出差到大重庆市范围内的,不涉及费用报销的,需口头向集团领导申请批准;凡涉及费用报销的,需填写费用报销单,按相关流程审批报销。 2、出差到外省市的,需填写出差申请表,并经集团公司领导签字同意后方可,同时交出差申请表复印件到行政人事部备案。二、出差借款管理规定及审批流程(一)如出差需借款的:出差人员首先凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,实行“谁请款、谁报销”;“前账不清后账不借”原则,集团公司财务部一律将借