精选优质文档-倾情为你奉上公司员工差旅、招待管理制度公司因业务需要,须调派员工出差。为明确差旅及招待费用支出标准,规范审批及报销流程,特拟定此制度以兹遵守。第一章 出差管理办法第一条 员工出差依以下程序办理:(一) 员工因公出差期限由派遣主管视情况需要,事先予以确定。出差人员离开前应填具“出差申请单”,并报由上级主管签字批准。(二) 出差人员需提前借取款项时,应填写“借款单”,报由上级主管签字批准后,凭“出差申请单”和“借款单”向财务部门暂时支取相当数额旅费。(三) 出差满期归来者,须在返差半个月内填具“出差旅费报告单”,并附上“出差申请单”及各类报销凭证向财务部门报销差旅费用。第二条 出差的批准权限规定如下:员工出差,由部门经理(主管)签字批准;部门经理出差,由部门总监签字批准;部门总监出差,由总经理签字批准。第三条 出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并按以下规定办理:(一) 交通费。乘坐公交车、出租车、地铁、火车、飞机、轮船等交通工具,原则上应取得交通公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具有关凭单为证。