精选优质文档-倾情为你奉上*实业集团有限公司合同审计管理办法第一章 总 则第一条 为规范公司合同审计工作,加强风险防范,维护公司合法权益,根据*集团内部审计制度以及中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定、中华人民共和国合同法特制定本办法。第二条 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。第三条 合同审计是指和人员对的签订、履行、变更、终止过程及进行独立客观的监督和评价活动。 第四条 通过合同审计,有助于完善合同各条款;有助于强化企业内部控制机制,加强相关业务部门责任;有助于确保合同合法合规,避免或减少经济纠纷,防范合同风险;有助于依法维护合同当事人的合法权益。第五条 本制度适用于公司内部各类组织或其关联组织的内部合同审计机构、内部合同审计人员及其从事的合同审计活动。第二章 范 围第六条 合同审计涉及到公司及所属单位或个人以公司名义对外签订的各类合同,包括:(一)建设工程合同 承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、