精选优质文档-倾情为你奉上差旅费报销管理规定为加强财务管理,严格控制费用开支,结合近年来差旅费开支的实际情况,现将有关差旅费报销管理规定如下:一、出差管理:公司职员出差须填制出申请单(附表一),报部门经理核准、主管领导审批,副总级以上人员出差须经总经理或董事长批准,出差人员出差回到公司后一周内须将经批准的申请单须交部门领导确认出差时段,出差人员凭经核准确认的申请单及有关单证方可办理报销手续。附表(一):出差申请单姓名单位与部门职务出差地点出差时段出差事由部门负责人签字主管领导签字总经理签字董事长签字二、报销规定:1、基本差旅费实行职务等级包干制。即将出差人的市内交通费、日常通迅费、伙食补贴等费用进行捆绑式包干补助,每日补助费按行政职务执行不同标准,出差人的住宿费按规定标准限额报销。2、对不同区域实行不同标准,一类区域包括直辖市、省会城市、计划单列市、经济特区,其他地区为二类区域。3、住宿及补助标准:
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