财务部--出差规定(共4页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上出差管理细则1、目的为进一步加强员工赴外埠出差的管理工作,提高工作效率,节约开支,在原出差规定的基础上,结合公司实际情况,修订本规定。 2、适用范围本规定适用于公司全体员工(不分职级),包括拓展团队及区域营运团队3、员工出差审批程序1、公司员工因正常公务、业务、培训等原因出差,出差人填写须在预计出差日的前1天填写出差申请单和借款单,注明出差理由、地点、时间、出差天数、借款金额,交所属部门经理审批后转总经理核准。部门经理因公出差的,其出差申请单直接交总经理审批。出差时需借款或附带购置公物费用的,出差人须凭总经理核准的出差申请单、借款单到财务部借款。 2、差旅费用的借款额不得超出出差人当月薪资额;借款人的身份必须为正式员工,临时及试 用人员未超过1周的员工无借款权,只有报销权。3、 出差执行人出差须提前填写出差申请单将复印件交至考勤管理员按出差申请单的时间记录考勤,出差人超出申请时间需补办延长申请核准,返回需到考勤出办理手续,否则不予记录考勤并按相关规定处理。报销流程4、差旅

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