1、上海市浦东新区川沙新镇文化馆2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能组织群众文艺创作演出,美术摄影作品展览,辅导社区群众文艺活动的开展,繁荣群众文化事业。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区川沙新镇文化馆无内设机构。第二部
2、分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 622.64 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 5.25 七、文化体育与传媒支出 515.95八、社会保障和就业支出 66.72九、医疗卫生与计划生育支出 23.09十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支
3、出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 16.88二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 627.89 本年支出合计 622.64用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 50.50 年末结转和结余 55.75总计 678.39 总计 678.392017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 627.89 622.64 5.25 207 文化体育与传媒支出 521.20 515.95 5.25 207 01 文化 521.20 515.95 207 01
4、09 群众文化 521.20 515.95 208 社会保障与就业支出 66.72 66.72 208 05 行政事业单位离退休 66.72 66.72 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.66 47.66208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 19.06 19.06210 医疗卫生与计划生育 23.09 23.09210 11 医疗保障 23.09 23.09210 11 02 事业单位医疗 23.09 23.09221 住房保障支出 16.88 16.88221 02 住房改革支出 16.88 16.88 221 02 01 住房公积金 16.88 16.
5、88 2017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 622.64 496.21 126.43 207 文化体育与传媒支出 515.95 389.52 126.43 207 01 文化 515.95 389.52 126.43 207 01 09 群众文化 515.95 389.52 126.43 208 社会保障与就业支出 66.72 66.72 208 05 行政事业单位离退休 66.72 66.72 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.66 47.66 2
6、08 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 19.06 19.06210 医疗卫生与计划生育 23.09 23.09210 11 医疗保障 23.09 23.09210 11 02 事业单位医疗 23.09 23.09 221 住房保障支出 16.88 16.88 221 02 住房改革支出 16.88 16.88221 02 01 住房公积金 16.88 16.88 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 622.64 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、
7、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 515.95 515.95 八、社会保障和就业支出 66.72 66.72 九、医疗卫生与计划生育支出 23.09 23.09 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 16.88 16.88 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 622.64 本年支出合计 622.64 622.64 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 622.64 总计 622.64 622.64