1、广西壮族自治区巴马瑶族自治县甲篆镇财政所2017 年部门决算2目 录第一部分:甲篆镇财政所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:甲篆镇财政所 2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:甲篆镇财政所 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财
2、政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况3说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释第一部分:甲篆镇财政所概况1、基本情况1、单位性质甲篆镇财政所:参公单位。2、机构设置甲篆镇财政所是主管乡镇财政工作的自治县财政局组成部门。设1个内设机构。2、主要职能1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;3、负责乡镇非税收入的管理;4、负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;5、负责乡
3、镇财政专项资金的管理;6、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经4制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;7、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。第二部分:甲篆镇财政所 2017 年度部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 58.4 一、一般公共服务支出 46.28二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、科学技术支出 四、其他收入 四、文化体育与传媒支出 五、社会保障和就业支出 5.29六、社会保障和就业支出 1.62七、农林水支出 90八、住房保障支出 3.12本年收入合计 58.4 本年支出合计 146.
4、31用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 116.65 年末结转与结余 28.74收入总计 175.05 支出总计 175.05注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 58.4 58.4 201 一般公共服务支出 46.36 46.36 208 社会保障和就业支出 5.29 5.29 210 医疗卫生与计划生育支出1.62 1.62 213 农林水支出 2 2 221 住房保障支出 3.12 3.1
5、2 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。6表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 146.32 58.32 88 201 一般公共服务支出46.28 46.28 208 社会保障和就业支出5.29 5.29 210 医疗卫生与计划生育支出1.62 1.62 213 农林水支出 90 2 88 221 住房保障支出 3.12 3.12 注:本表反映部门本年度各项支出情况。7表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共
6、预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 58.4 一、一般公共服务支出 18 46.28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 6 三、社会保障和就业支出 23 5.29 7 四、医疗卫生与计划生育支出24 1.62 8 五、农林水支出 25 90 9 六、住房保障支出 26 3.1211 28 本年收入合计 12 58.4 本年支出合计 29 146.32 年初财政拨款结转和结余 13 116.65 年末结转和结余 30 28.74 一般公共预算财政拨款 14 116.65 31政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33
7、 合计 17 175.05 合计 34 175.05 8注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 146.32 58.32 88201 一般公共服务支出 46.28 46.28208 社会保障和就业支出 5.29 5.29210 医疗卫生与计划生育支出 1.62 1.62213 农林水支出 90 2 88221 住房保障支出 3.12 3.12注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。9表六:一般公共预算财政拨款基本
8、支出决算表单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 42.8 302 商品和服务支出 7.8430101 基本工资 18.25 30201 办公费 1.6330102 津贴补贴 16.89 30205 水费 0.0630104 其他社会保障缴费 2.11 30206 电费 0.3930108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.55 30207 邮电费 0.9430107 绩效工资 30211 差旅费 3.9330199 其他工资福利支出 30213 维护费 0.1230215 会议费 0.130216 培训费 0.0230
9、217 公务接待费 0.4930299 其他商品和服务支出 0.18303 对个人和家庭的补助 7.68 310 其他资本性支出 8830305 生活补助 3.24 31004 基础设施建设 8830311 住房公积金 3.12 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.32 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 100.96 公用经费合计 15.7注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。10表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:万元2017 年度预算数 2017 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国(境)费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120 0 0 0 0 0 0.49 0 0.49 0 0 0.49 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。