精选优质文档-倾情为你奉上广东省交通集团财务有限公司稽核工作管理办法 第一章 总 则第一条 为了加强金融企业内部风险控制管理,规范稽核工作,有效防范和化解金融风险,保证广东省交通集团财务有限公司(以下简称“公司”)经营活动的安全稳健运行,根据中华人民共和国审计法、中国人民银行稽核工作暂行规定、非现场稽核监督暂行规定等国家有关法律法规和金融监管规章等规定,结合公司的实际情况,特制定本办法。第二条 本办法中所规定的稽核是指审计稽核人员依据国家法律、法规和金融方针政策,以及财务公司的规章制度,依据现代控制理论,对公司的经营、管理活动独立进行稽查和审核的一种经济监督行为。第三条 稽核审计部是财务公司稽核工作的主管部门,其工作结果向董事会、审计委员会和公司经营管理层报告,业务上接受中国银行业监督管理委员会、集团和公司审计委员会的监督和指导。第四条 稽核人员应实事求是,坚持原则,忠于职守,依法办事。第二章 稽核工作的目标、原则第五条 稽核工作目标: (一)保障国家法律、法规及公司内部规章制度的贯彻执行;