精选优质文档-倾情为你奉上圣光集团财务支出审批和费用报销管理制度 SG/1.1/CW-001/20081 目的 加强费用控制、降低成本支出、规范费用标准及范围,加强预算费用的控制和管理2 范围 集团公司各部门、下属各单位、控股子公司的各项财务支出和费用报销。3 财务支出审批3.1原则3.1.1 公司开支实行预算管理、总量控制,所有预算外开支必须履行审批程序。3.1.2 公司内部各部门、各单位应根据其月度预算按时编制月度资金计划表,由主管领导签字后,于每月25日前报集团公司财务管理中心。经集团财务管理中心、资金管理中心审核、董事长审批同意后,交由公司财务部控制、执行。3.2 借款和支票使用审批程序3.2.1 借款由经办人填写借款单全部内容、签名后,提交审批。结算金额在1000元以上的,原则上以支票支付。3.2.2日常经营开支的审批程序3.2.2.1预算内金额不足5000元的办公用品、机配件、油料及其他低值易耗品的采
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号:浙ICP备20026746号-2
公安局备案号:浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。