纠正措施记录表(共10页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上纠正措施记录表编号:QJL -8.5.2-01A 序号:提出部门商检现场审核组提出时间3.13上午责任部门总经办事实描述: 内审记录签到表应该手签,不应该直接打印。提出人:商检审核组原因分析1、 体系管理存在大意,未严格按照文件要求实施;2、 体系管理人员培训不到位,对此问题没有深刻认识。 责任部门:体系管理员纠正措施1、 对体系管理者进行培训和学习;2、 在以后内审签到表及其他会议签到表都必须手签,避免执行不严的现象重复发生。制定人:实施结果 1、已经对商检中发生的问题进行集中分析和整改。效果验证验证人: 日期:纠正措施记录表编号:QJL -8.5.2-01A

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