1、- 1 -宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站2017 年部门决算- 2 -目 录第一部分:宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站 2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、
2、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。- 3 -四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释- 4 -第一部分:宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站概况一、主要职能1.负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;2.配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作;3.协助做好辖区文化市场管理工作。二、部门决算单位构成宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站- 5 -第二部分:宾阳
3、县宾州镇文化体育和广播影视站 2017 年度部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 128.08 一、一般公共服务支出二、上级补助收入 二、外交支出三、事业收入 三、国防支出四、经营收入 四、公共安全支出五、附属单位上缴收入 五、教育支出六、其他收入 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出 93.61八、社会保障和就业支出 27.03九、医疗卫生与计划生育支出 2.81十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气
4、象等支出十九、住房保障支出 4.63二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 128.08 本年支出合计 128.08用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转 年末结转与结余收入总计 128.08 支出总计 128.08注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 6 -表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 128.08 128.08类 款 项 207 文化体育与传媒支出 93.61 93.6120701 文化 68.53 68.532
5、070109 群众文化 63.53 63.532070199 其他文化支出 5.00 5.0020799 其他文化体育与传媒支出 25.08 25.082079999 其他文化体育与传媒支出 25.08 25.08208 社会保障和就业支出 27.03 27.0320805 行政事业单位离退休 27.03 27.032080502 事业单位离退休 22.34 22.342080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.68 4.68210 医疗卫生与计划生育支出 2.81 2.8121011 行政事业单位医疗 2.81 2.812101102 事业单位医疗 2.81 2.81221 住房保
6、障支出 4.63 4.63- 7 -22102 住房改革支出 4.63 4.632210201 住房公积金 4.63 4.63注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 8 -表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 128.08 86.80 41.28类 款 项 207 文化体育与传媒支出 93.61 52.33 41.2820701 文化 68.53 52.33 16.202070109 群众文化 63.53 52.33 11.202070199 其他文化支出 5.00
7、 5.0020799 其他文化体育与传媒支出 25.08 25.082079999 其他文化体育与传媒支出 25.08 25.08208 社会保障和就业支出 27.03 27.0320805 行政事业单位离退休 27.03 27.032080502 事业单位离退休 22.34 22.342080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.68 4.68210 医疗卫生与计划生育支出 2.81 2.8121011 行政事业单位医疗 2.81 2.812101102 事业单位医疗 2.81 2.81221 住房保障支出 4.63 4.63- 9 -22102 住房改革支出 4.63 4.6322
8、10201 住房公积金 4.63 4.63注:本表反映部门本年度各项支出情况。- 10 -表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 128.08 一、一般公共服务支出 28二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 293 三、国防支出 304 四、公共安全支出 315 五、教育支出 326 六、科学技术支出 337 七、文化体育与传媒支出 34 93.61 93.618 八、社会保障和就业支出 35 27.03 27.039 九、医疗卫生与计划生育支出 36 2.81 2.8110 十、节能环保支出 3711 十一、城乡社区支出 3812 十二、农林水支出 3913 十三、交通运输支出 4014 十四、资源勘探信息等支出 4115 十五、商业服务业等支出 4216 十六、金融支出 4317 十七、援助其他地区支出 44