宾阳洋桥镇文化体育和广播影视站.DOC

上传人:国*** 文档编号:875261 上传时间:2018-11-04 格式:DOC 页数:21 大小:266KB
下载 相关 举报
宾阳洋桥镇文化体育和广播影视站.DOC_第1页
第1页 / 共21页
宾阳洋桥镇文化体育和广播影视站.DOC_第2页
第2页 / 共21页
宾阳洋桥镇文化体育和广播影视站.DOC_第3页
第3页 / 共21页
宾阳洋桥镇文化体育和广播影视站.DOC_第4页
第4页 / 共21页
宾阳洋桥镇文化体育和广播影视站.DOC_第5页
第5页 / 共21页
点击查看更多>>
资源描述

1、- 1 -宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站2017 年部门决算- 2 -目 录第一部分:宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站 2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、

2、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。- 3 -四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释- 4 -第一部分:宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站概况一、主要职能1、协助群众文化管理,做好文化交流工作。2、协助镇党委、政府管理好本辖区的农村业余文艺团休、体育队伍、文化室、图书室等工作。二、部门决算单位构成2017 年部门决算由宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站 1个单位构成。- 5 -第二部分:宾阳县洋桥镇文化体育和广播影视站2017

3、年度部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 36.13 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、国防支出 四、其他收入 0.44 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 38.19八、社会保障和就业支出 1.55九、医疗卫生与计划生育支出 0.93十九、住房保障支出 1.57本年收入合计 36.57 本年支出合计 42.24用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 11.23 年末结转与结余 5.56收入总计 47.80 支出总计 47.80注:本表反映部门本年度的

4、总收支和年末结转结余情况。- 6 -表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 36.57 36.13 0.44207 文化体育与传媒支出 32.52 32.08 0.4420701 文化 26.44 26.00 0.442070109 群众文化 21.44 21.00 0.442070199 其他文化支出 5.00 5.00 20799 其他文化体育与传媒支出 6.08 6.08 2079999 其他文化体育与传媒支出 6.08 6.08 208 社会保障和

5、就业支出 1.55 1.55 20805 行政事业单位离退休 1.55 1.552080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.55 1.55210 医疗卫生与计划生育支出 0.93 0.9321011 行政事业单位医疗 0.93 0.932101102 事业单位医疗 0.93 0.93221 住房保障支出 1.57 1.5722102 住房改革支出 1.57 1.572210201 住房公积金 1.57 1.57 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 7 -表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助

6、支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 42.24 31.57 10.67 207 文化体育与传媒支出 38.19 27.52 10.67 20701 文化 32.11 21.44 10.67 2070109 群众文化 21.44 21.44 2070199 其他文化支出 10.67 0.00 10.67 20799 其他文化体育与传媒支出 6.08 6.08 2079999 其他文化体育与传媒支出 6.08 6.08 208 社会保障和就业支出 1.55 1.55 20805 行政事业单位离退休 1.55 1.552080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.55 1.55210 医疗

7、卫生与计划生育支出 0.93 0.9321011 行政事业单位医疗 0.93 0.932101102 事业单位医疗 0.93 0.93221 住房保障支出 1.57 1.5722102 住房改革支出 1.57 1.57 2210201 住房公积金 1.57 1.57 注:本表反映部门本年度各项支出情况。- 8 -表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 36.13 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29

8、3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 37.75 37.75 8 八、社会保障和就业支出 35 1.55 1.55 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.93 0.9310 十、节能环保支出 3711 十一、城乡社区支出 3812 十二、农林水支出 3913 十三、交通运输支出 4014 十四、资源勘探信息等支出 4115 十五、商业服务业等支出 4216 十六、金融支出 4317 十七、援助其他地区支出 44- 9 -18 十八、国土海洋气象等支出 4519 十九、住房保障支出 46 1.

9、57 1.5720 二十、粮油物资储备支出 4721 二十一、其他支出 48本年收入合计 22 36.13 本年支出合计 49 41.80 41.80年初财政拨款结转和结余 23 11.23 年末结转和结余 50 5.56 5.56一般公共预算财政拨款 24 11.23 51政府性基金预算财政拨款 25 5226 53 合计 27 47.36 合计 54 47.36 47.36 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。- 10 -表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合

10、计 41.80 31.13 10.67207 文化体育与传媒支出 37.75 27.08 10.6720701 文化 31.67 21.00 10.672070109 群众文化 21.00 21.002070199 其他文化支出 10.67 0.00 10.6720799 其他文化体育与传媒支出 6.08 6.082079999 其他文化体育与传媒支出 6.08 6.08208 社会保障和就业支出 1.55 1.5520805 行政事业单位离退休 1.55 1.552080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.55 1.55210 医疗卫生与计划生育支出 0.93 0.9321011 行政事业单位医疗 0.93 0.932101102 事业单位医疗 0.93 0.93221 住房保障支出 1.57 1.5722102 住房改革支出 1.57 1.572210201 住房公积金 1.57 1.57 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 重点行业资料库 > 1

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。