14春东财《审计学概论B》在线作业一.附百分答案(共6页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上一、单选题(共10道试题,共40分。) 1.内部控制的目标不包括( )。 A. 财务报告的可靠性B. 审计风险处在低水平C. 经营的效率和效果D. 在所有经营活动中遵守法律法规的要求满分:4分2.下列各项风险中,对审计工作的效率和效果都产生影响的是( )。 A. 信赖过度风险B. 信赖不足风险C. 误受风险D. 非抽样风险满分:4分3.下列对审计风险的描述正确的是( )。 A. 审计风险+抽样风险=1B. 审计风险+合理保证=1C. 审计风险+可容忍偏差率=1D. 审计风险+重大错报风险=1满分:4分4.注册会计师在判断财务报表是否公允、合法时运用的标准是( ) A. 会计准则和相关会计制度B. 会计法C. 审计准则D. 审计法满分:4分5.注册会计师判断应当发表保留意见还是无法表示意见的标准是( )。 A. 财务报表中错报的严重程度B. 被审计单

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