付款流程(出纳和会计两人做)(共8页).doc

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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上每月会计做帐流程(附图片)1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。2、根据记账凭证登记各种明细分类账。3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总帐。4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。6、将记账凭证装订成册,妥善保管。二、会计岗位及人员配置(相互制约)三、应给老板提供的报表付款流程:1.(三人以上)经办人制单部门经理签字确认(业务的真实性)财务部会计审核(是否复核财经纪律)公司领导审批(按付款审批权限)会计制作凭证会计主管复核(原始凭证和会计凭证)财务经理签字(审核原始凭证及会计凭证)出纳付款在原始凭证上加盖“现金付讫”图章登记现金流水账将记账凭证及时传主管岗复核,银行业务出纳填制支票等付款凭证由分管银行印鉴的会计盖章、财务经理加盖财务章出纳跑银行付款整理凭证。2.(二人)

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