精选优质文档-倾情为你奉上收文单位:资材部*1;采购处*1;策略采购处*1;供应链管理处*1;设计处*1;体系管理处*1;产品质控部*1;风险控制部*1;目录一、 目的二、 范围三、 特殊定义四、 流程图五、 职责六、 说明七、 流程关键KPI八、 支持文件九、 记录十、 附件REVISION/AMENDMENT HISTORYISSUE DATEREV.PAGEDESCRIPTIONOWNERSep,19,2006A全部新版Mar,21,2007A17.1.57.2.1增加审核合格有效年限及供应商制程重大变更时也需增加专项稽核Oct,26,2007A全部流程优化,重新整合.原文件名为WIS06GX0205供应商现场审核作业指导书Jan,20,2008A1部分根据认证,专项,例行的供应商审核,注明评分资料存放及管理部门Mar,05,2008A2记录,附件添加供应商年度审核计划Oct,24,
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