呆账核销操作流程(共7页).doc

上传人:晟*** 文档编号:8766164 上传时间:2021-11-27 格式:DOC 页数:7 大小:86KB
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精选优质文档-倾情为你奉上呆账核销操作流程1目的本文件规定了XX农村银行(以下简称“本行”)呆账核销的操作规范和风险控制要点,旨在规范本行呆账核销管理,健全风险损失补偿机制。2适用范围本文件适用于本行呆账的核销。 3定义、缩写与分类3.1定义1)呆账是指由本行承担风险和损失的,经过所有可能措施和一切必要法律程序后仍清偿无望的资产。2)呆账核销是指本行经采取所有可能的措施和实施必要的程序后,对仍无法收回的资产进行认定并向国税部门申报核销的过程。3.2缩写、分类无4职责与权限部门/岗位职责与权限不相容职责风险管理委员会负责呆账核销审议审批。资产管理部/经理岗1) 负责对申请呆账核销的申报资料进行审核;2) 负责办理呆帐核销申报手续。资产管理部/清收岗1) 负责不良资产的日常管理;2) 负责对符合呆账核销条件的资产申请核销。会计结算部/结算管理岗负责呆账核销的账务处理工作。i. 5原则与基本规定5.1原则1)本行呆账核销工作遵循“实事求

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