精选优质文档-倾情为你奉上审计学-阶段测评41.单选题1.13.0货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是()您答对了 a财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管 b对重要货币资金支付业务,实行集体决策 c现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金 d指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符本题的考点为货币资金内部控制。现金收入及时存入银行,不可坐支现金。1.23.0下列属于注册会计师出具无法表示意见审计报告的条件是()您答对了 a会计政策的选用、会计估计的做出或财务报表的披露不符合适用的会计准则和相关会计制度的规定,虽影响重大,但不至于出具否定意见的审计报告 b财务报表没有按照适用的会计准则和相关会计制度的规定编制,未能在所有重大方面公允反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量 c审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛,不能获取充分、适当的审计证据,以至于无法对财务报表发表审计意见