审计模拟题(共9页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上模拟题1得分评阅人一、单项选择题 1. 在财务报表审计中,审计人员应对进行评价,以确定实质性程序的性质、时间和范围。A A内部会计控制B内部管理控制C会计记录控制D内部审计控制2. 银行询证函的回函应直接寄给。B A审计委托人B会计师事务所C被审计单位D以上三者均可3. 小规模企业的内部控制通常都较为薄弱,审计人员应该。D A增加控制测试,增加实质性程序B减少控制测试,减少实质性程序C增加控制测试,减少实质性程序D减少控制测试,增加实质性程序4. 在被审计单位对存货实地盘点时,注册会计师应当。C A指挥盘点工作的进行B作为盘点小组成员进行盘点C根据观察情况进行适当抽点D收集盘点单、编制盘点表5. 当应收帐款金额较大、拖欠时间较长时,注册会计师应当向债务人。AA发出肯定式函证B发出

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