审计软件部分汇总(共12页).docx

上传人:晟*** 文档编号:8768168 上传时间:2021-11-27 格式:DOCX 页数:12 大小:1.45MB
下载 相关 举报
审计软件部分汇总(共12页).docx_第1页
第1页 / 共12页
审计软件部分汇总(共12页).docx_第2页
第2页 / 共12页
审计软件部分汇总(共12页).docx_第3页
第3页 / 共12页
审计软件部分汇总(共12页).docx_第4页
第4页 / 共12页
审计软件部分汇总(共12页).docx_第5页
第5页 / 共12页
点击查看更多>>
资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上审计软件总结一、鼎信诺风险控制与内部审计软件鼎信诺的风险控制与内部审计系统是以中国内部审计准则、内部审计实物指南、五部委内部控制规范及配套指引、中央企业内部审计管理暂行办法、中央企业全面风险管理指引、国资委企业绩效考评体系为起点,借鉴COSO ERM风控模型、COBIT治理等模型等,对企业内审监督、风险管理、内控建设运行、内部审计工作开展等活动进行有效支撑,为企业的风险管理、内控管治、内部审计团队提供专业工具和系统平台。(一)系统特点:1、业务及财务数据接口实现与企业的业务软件、财务ERP、DDS及其他运营处理软件的高效对接,对于企业自主研发的系统,可提供接口开发服务或向企业软件开发人员开放接口。2、风险管理系统对接企业内控手册导入:根据企业业务流程及控制措施整理导入内控手册,进行内控设计与执行有效测试,识别内控缺陷。报表、合同、财务及业务数据分析:自动计算分析、查找异常业务,进行图形化展示,对风险事项及文档实施智能管理。行业指标体系及国有企业考评指标体系:根据企业所属行业、属性、经营地区、上市地点等要素,全

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 公文范文

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。