精选优质文档-倾情为你奉上费用报销制度第一章 总则 第一条:为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 费用报销流程经办人填写报销单部门负责人审批签字分管副总经理审批签字总经理审批签字财务负责人审批签字会计复核并做报销凭证出纳审核并付款财务处复核单据的规范性、合法性等第三条 费用的报销期限3.1每月14日、28日为集中报销时间,节假日顺延,如遇特殊情况,不能及时报销,财务处另行通知。3.2 需要报销的员工,需在集中报销前2天,把签好字的单据返到财务处。3.3费用报销期限为一个月,原则上不得跨月报销。第四条 原始票据有效性的规定:4.1经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始票据。以下凭证视为合法票据:4.1.1税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票;4.1.2财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;4.1.3邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;4.2经办
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