福建分公司财务收支审计及内控检查实施方案(共14页).doc

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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上福建分公司财务收支情况、内控、预算执行情况检查实施方案一、检查目的根据总公司关于福建分公司2009年度财务决算的批复(2010636号)、福建分公司关于对2009年度财务决算审计和内控评价发现问题进行整改的通知(闽2010)113号及分公司年初工作部署,分公司将对辖区直属企业2009年度的财务收支进行检查,对内控执行情况及在2009年度财务决算和内控检查中发现的问题的整改情况进行检查,通过检查,有利于促使辖区各单位规范财务核算,强化流程控制,完善内部控制制度;有利于2010年度财务决算的审计检查等工作。二、检查范围辖区所有直属单位2009年度财务决算审计和内控检查有关检查出来问题的整改情况及2010年度1-10月的财务收支情况、预算执行情况、内控执行和制度完善情况。抽查部分直属库的职工薪酬管理情况。三、检查方式采取抽调直属单位人员交叉检查的方式,对有关业务进行核查或抽查。四、检查时间及人员安排(一)时间安排安排10天的现场检查时间,3天的复核、编报检查报告时间,于11月9日下午集中,10

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