精选优质文档-倾情为你奉上财务支出流程图一、 日常办公费报销(日常发生的低值易耗品等)日常办公费报销一次性购买金额是否大于500元是报经总经理批准后,填写请购单否分管领导审核采购完成后否是否取得发票填写现金支付证明单,须经手人、证明人签名是报销人填写费用报销单(或附请购单)分管领导审核财务总监审核总经理审核出纳确认无误后付款 流程结束二、购置办公设备购置办公设备填制固定资产申购单总经理审核填写现金支付证明单,须经手人、证明人签名否是否取得发票是填写费用报销单(后附固定资产申购单)分管领导审核
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